审计处内部治理机制进一步完善

2017-12-28 23:24 浏览(279

  为切实加强对审计整改工作的领导,落实审计整改责任,提高审计整改成效,建立完善审计整改联动机制,发文成立上海交通大学医学院审计整改工作领导小组和工作小组。进一步完善医学院经济活动内部控制体系,推进内部控制体系建设,完成相应业务层面的内部控制规范,并做好医学院2016年度行政事业单位内部控制评价工作。不断完善合同管理系统,新增经济合同-外贸类以及合同的变更/解除流程,规范合同管理工作。

 
 
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